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广西大学2015年部门决算

时间:2016-09-02  信息提交:3236888  部门审核:财务处_陈瑜

目 录

第一部分:广西大学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西大学2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西大学2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:广西大学概况

一、主要职能

广西大学是广西唯一的国家“211工程”学校,教育部和广西共建的省部共建高校、中西部高校提升综合实力计划建设高校。学校现设有31个学院,学科涵盖了哲、经、法、文、理、工、农、管、教、艺等10大学科门类,有95个本科专业,36个一级学科硕士点,186个二级学科硕士点,8个一级学科博士点,56个二级学科博士点和10个博士后科研流动站 。有2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科。有1个国家重点实验室和1个省部共建国家重点实验室培育基地,4个教育部重点实验室和工程研究中心,1个国家林业局重点实验室和一批广西重点建设的实验室、研究基地有3个国家级实验教学示范中心。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育为主的高等教育活动,为国家、地方培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

二、部门决算单位构成

广西大学为广西区直属全额拨款事业单位,预算管理级次为省级,执行《高等学校会计制度》;广西大学下属有饮食管理服务中心、农业科学实验实习基地等二级财务单位。部门决算报表中收入支出数据包含校本部预算经费、下属二级财务单位的收入支出数据。

第二部分:广西大学2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

96,678.14

一、一般公共服务支出

929.28

二、事业收入

61,670.28

二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、国防支出


四、其他收入

3,039.35

四、公共安全支出




五、教育支出

178,023.36



六、科学技术支出

3,101.05



七、文化体育与传媒支出

300.00



八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出

513.25



十、节能环保支出

26.92



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

60.00



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

769.87



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

161,387.77

本年支出合计

183,723.73

用事业基金弥补收支差额


结余分配

1,897.92

上年结转

70,567.60

年末结转与结余

46,339.73





收入总计

231,955.37

支出总计

231,955.37






表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

161,387.77

96,678.14


56,670.28


5,000.00

3,039.35

201

一般公共服务支出

675.94

675.94






20110

人力资源事务

675.94

675.94






2011002

一般行政管理事务

330.00

330.00






2011099

其他人事事务支出

345.94

345.94






205

教育支出

158,032.70

93,323.07


56,670.28


5,000.00

3,039.35

20502

普通教育

158,032.70

93,323.07


56,670.28


5,000.00

3,039.35

2050201

学前教育

360.00

360.00






2050202

小学教育

45.01

45.01






2050204

高中教育

54.00

54.00






2050205

高等教育

157,540.69

92,831.06


56,670.28


5,000.00

3,039.35

2050299

其他普通教育支出

33.00

33.00






206

科学技术支出

1,009.09

1,009.09






20602

基础研究

315.00

315.00






2060204

重点实验室及相关设施

315.00

315.00






20603

应用研究

496.09

496.09






2060302

社会公益研究

496.09

496.09






20699

其他科学技术支出

198.00

198.00






项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

2069999

其他科学技术支出

198.00

198.00






207

文化体育与传媒支出

300.00

300.00






20799

其他文化体育与传媒支出

300.00

300.00






2079902

宣传文化发展专项支出

100.00

100.00






2079999

其他文化体育与传媒支出

200.00

200.00






210

医疗卫生与计划生育支出

513.25

513.25






21005

医疗保障

513.25

513.25






2100502

事业单位医疗

513.25

513.25






211

节能环保支出

26.92

26.92






21104

自然生态保护

26.92

26.92






2110401

生态保护

26.92

26.92






213

农林水支出

60.00

60.00






21301

农业

60.00

60.00






2130106

科技转化与推广服务

60.00

60.00






221

住房保障支出

769.87

769.87






22102

住房改革支出

769.87

769.87






2210201

住房公积金

769.87

769.87






表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

183,723.73

84,206.66

99,517.07




201

一般公共服务支出

929.28


929.28




20110

人力资源事务

929.28


929.28




2011002

一般行政管理事务

330.00


330.00




2011099

其他人事事务支出

599.28


599.28




205

教育支出

178,023.36

82,923.54

95,099.81




20502

普通教育

178,023.36

82,923.54

95,099.81




2050201

学前教育

360.00


360.00




2050202

小学教育

45.01


45.01




2050204

高中教育

54.00


54.00




2050205

高等教育

177,531.34

82,923.54

94,607.80




2050299

其他普通教育支出

33.00


33.00




206

科学技术支出

3,101.05


3,101.05




20602

基础研究

615.00


615.00




2060204

重点实验室及相关设施

615.00


615.00




20603

应用研究

1,206.81


1,206.81




2060302

社会公益研究

1,206.81


1,206.81




20699

其他科学技术支出

1,279.24


1,279.24




2069999

其他科学技术支出

1,279.24


1,279.24




项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

300.00


300.00




20799

其他文化体育与传媒支出

300.00


300.00




2079902

宣传文化发展专项支出

100.00


100.00




2079999

其他文化体育与传媒支出

200.00


200.00




210

医疗卫生与计划生育支出

513.25

513.25





21005

医疗保障

513.25

513.25





2100502

事业单位医疗

513.25

513.25





211

节能环保支出

26.92


26.92




21104

自然生态保护

26.92


26.92




2110401

生态保护

26.92


26.92




213

农林水支出

60.00


60.00




21301

农业

60.00


60.00




2130106

科技转化与推广服务

60.00


60.00




221

住房保障支出

769.87

769.87





22102

住房改革支出

769.87

769.87





2210201

住房公积金

769.87

769.87





表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

96,678.14

一、一般公共服务支出

30

929.28



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

121,014.15

121,014.15



6


六、科学技术支出

35

3,101.05

3,101.05



7


七、文化体育与传媒支出

36

300.00

300.00



8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

513.25

513.25



10


十、节能环保支出

39

26.92

26.92



11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41

60.00

60.00



13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46




收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

769.87

769.87



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24

96,678.14

本年支出合计

53

126,714.53

年初财政拨款结转和结余

25

39,350.55

年末结转和结余

54

9,314.17

一般公共预算财政拨款

26

39,350.55


55


政府性基金预算财政拨款

27



56



28



57


合计

29

136,028.69

合计

58

136,028.69

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

126,714.53

47,379.84

79,334.69

201

一般公共服务支出

929.28


929.28

20110

人力资源事务

929.28


929.28

2011002

一般行政管理事务

330.00


330.00

2011099

其他人事事务支出

599.28


599.28

205

教育支出

121,014.15

46,096.72

74,917.44

20502

普通教育

121,014.15

46,096.72

74,917.44

2050201

学前教育

360.00


360.00

2050202

小学教育

45.01


45.01

2050204

高中教育

54.00


54.00

2050205

高等教育

120,522.14

46,096.72

74,425.42

2050299

其他普通教育支出

33.00


33.00

206

科学技术支出

3,101.05


3,101.05

20602

基础研究

615.00


615.00

2060204

重点实验室及相关设施

615.00


615.00

20603

应用研究

1,206.81


1,206.81

2060302

社会公益研究

1,206.81


1,206.81

20699

其他科学技术支出

1,279.24


1,279.24

2069999

其他科学技术支出

1,297.24


1,297.24

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

300.00


300.00

20799

其他文化体育与传媒支出

300.00


300.00

2079902

宣传文化发展专项支出

100.00


100.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

200.00


200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

513.25

513.25


21005

医疗保障

513.25

513.25


2100502

事业单位医疗

513.25

513.25


211

节能环保支出

26.92


26.92

21104

自然生态保护

26.92


26.92

2110401

生态保护

26.92


26.92

213

农林水支出

60.00


60.00

21301

农业

60.00


60.00

2130106

科技转化与推广服务

60.00


60.00

221

住房保障支出

769.87

769.87


22102

住房改革支出

769.87

769.87


2210201

住房公积金

769.87

769.87


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

47,379.84

40,436.22

6,943.62

工资福利支出

21,532.27



基本工资

13,274.23



津贴补贴

1.51



奖金




社会保障缴费

1,724.42



伙食费




伙食补助费




绩效工资

6,532.10



其他工资福利支出




商品和服务支出

6,943.62



办公费

470.15



印刷费




咨询费




手续费




水费

1,048.52



电费

1,494.77



邮电费




取暖费




物业管理费




差旅费

585.08



因公出国(境)费用




维修(护)费

583.43



租赁费




会议费

92.72



培训费

392.06



公务接待费




专用材料费

528.58



被装购置费




专用燃料费




劳务费




委托业务费

19.55



工会经费




福利费




公务用车运行维护费




经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

其他交通费用




税金及附加费用




其他商品和服务支出

1,728.75



对个人和家庭的补助

18,903.95



离休费

1,207.13



退休费

16,570.94



退职(役)费




抚恤金

300.33



生活补助

39.73



救济费




医疗费

15.95



助学金




奖励金




生产补贴




住房公积金

769.87



提租补贴




购房补贴




其他对个人和家庭的补助支出




基本建设支出




房屋建筑物构建



办公设备购置



专用设备购置



基础设施建设



大型修缮



信息网络及软件购置更新



物资储备



公务用车购置



其他交通工具购置



其他基本建设支出



其他资本性支出




办公设备购置




专用设备购置




基础设施建设




大型修缮




信息网络及软件购置更新




物资储备




土地补偿




安置补助




经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

地上附着物和青苗补偿




拆迁补偿




公务用车购置




其他交通工具购置




产权参股



其他资本性支出




对企事业单位的补贴




企业政策性补贴




事业单位补贴




财政贴息




其他对企事业单位的补贴




债务利息支出




国内债务付息




国外债务付息




其他支出




赠与




贷款转贷



其他支出



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













广西大学没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



合 计

广西大学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分:广西大学2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计161387.77万元。

1.财政拨款收入96678.14万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入61670.28万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学费、住宿费等收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入3039.35万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:教育部留学生经费、博士后基金等收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余70567.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计183723.73万元。包括:

1.一般公共服务支出929.28万元。

2.教育支出178023.36万元。

3.科学技术支出3101.05万元。

4.文化体育与传媒支出300万元。

5.医疗卫生与计划生育支出513.25万元。

6.节能环保支出26.92万元。

7.农林水支出60万元。

8.住房保障支出769.87万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.结余分配1891.92万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余46339.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

广西大学2015年度一般公共预算支出126714.53万元,其中:基本支出47379.84万元,项目支出79334.69万元。

1、一般公共服务支出929.28万元。

2、教育支出121014.15万元。

3、科学技术支出3101.05万元。

4、文化体育与传媒支出300万元。

5、医疗卫生与计划生育支出513.25万元。

6、节能环保支出26.92万元。

7、农林水支出60万元。

8、住房保障支出769.87万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

广西大学2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出47379.84万元,其中:人员经费支出40436.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等;公用经费支出6943.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 万元。全年使用财政拨款安排广西大学机关、个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组 个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计 人次。开支内容主要包括:我校教师国际学术交流等出国。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次 次,人次 次。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额85603.79万元,其中:政府采购货物支出38345.76万元、政府采购工程支出45029.08万元、政府采购服务支出2228.95万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车28辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备37台(套)。

广西大学党务校务公开工作领导小组办公室核发

上一条:广西大学2016年部门决算

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