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广西大学2022年度部门决算

时间:2023-08-21  信息提交:3236888  部门审核:财务处_陈瑜

 

广西大学2022年度部门决算

第一部分:广西大学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西大学2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:广西大学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:广西大学概况

一、主要职能

广西大学是广西重点建设的地方综合性大学,是国家“211工程”建设学校,是中西部高校提升综合实力计划建设高校,是世界一流学科建设高校和“部区合建”高校;属财政补助事业单位,经费来源形式以财政拨款为主,多元化、多种渠道筹措教育经费为辅的投入体系。广西大学的基本职能包括培养专门人才、发展科学研究、提供社会服务、文化传承和创新以及促进国际交流五个方面。

(一)培养专门人才:组织优秀师资,开展本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育等高等教育活动,落实立德树人根本任务,为党育人,为国育才,复兴中华,发达广西。

(二)发展科学研究:发挥国家级和省部级重点研究基地的集聚作用,形成学科交叉融合研究团队,保障人才、条件、经费等资源要素向重点科研任务倾斜,形成有分量、有影响、能发挥作用的高质量创新成果,发挥科研工作的育人功能。

(三)提供社会服务:立足广西,面向东盟,服务西部振兴,承担广西重大科技专项的重任,为产业升级研制重要技术标准,推动学校创新链与区域产业链的深度融合。围绕新兴产业、特色产业做优做强的关键核心技术,联合开展科技创新和人才培养,服务广西高质量发展。

(四)文化传承和创新:践行社会主义核心价值观,推进文化传承创新发展,引导大学文化品格、校风教风学风建设,融合校史文化育人,形成追求卓越、自律奋发的学术文化,增强师生的文化自信。

(五)促进国际交流:形成以面向东盟为重点的“一带一路”交流合作新格局,建立以学院为主体的国际交流合作机制,建成长期稳定的国际教育和科研交流合作平台。改革留学生招生制度和奖学金评选制度,拓宽留学生培养途径,扩大研究生层次留学生规模。

二、部门决算单位构成

广西大学为广西区直属全额拨款事业单位,预算管理级次为一级,执行《政府会计制度》,2022年我校年末独立核算机构数为1个。

第二部分:广西大学2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表一至表九详见《广西大学2022年度部门决算公开附表》(详见附件1)。

第三部分:广西大学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入365,224.84万元,其中本年收入269,799.59万元,较2021年度决算数增加1,007.01万元,增长0.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入143,675.82万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加4,698.66万元,增长3.38%,主要原因是:2022年二上时自治区财政厅和教育厅项目预算指标分配数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入622.57万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少8,794.86万元,下降93.39%,主要原因是2022年我校没有获得新增政府专项债券支持。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.事业收入106,473.67万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加4,789.09万元,增长4.71%,主要原因:2022年使用历年纳入财政专户结余资金增多,导致当年确认的教育事业收入增多。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

6.其他收入19,027.53万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加314.12万元,增长1.68%。

7.使用非财政拨款结余9,217.64万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加80.59万元,下降0.88%。

8.上年结转和结余86,207.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加798.53万元,增长0.93%。

(二)本部门2022年度总支出365,224.84万元,其中本年支出275,638.13万元,较2021年度决算数减少745.58万元,下降0.27%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)452.48万元:主要用于广西亚热带农科新城项目。较2021年度决算数减少595.04万元,下降56.80%,主要原因是2022年广西博士后“两站”项目经费、 特聘专家补助项目经费的功能分类从一般公共服务支出类调整至教育支出类。

2.教育支出267,129.81万元,主要用于学生奖助学金、教育教学改革专项、本科高校生均定额经费、广西一流学科建设、科研项目支出等。较2021年度决算数增加13,775.66万元,增长5.44%,主要原因是:学生培养成本增加。

3.科学技术支出906.10万元,主要用于现代农业技术创新团队经费、八桂学者经费。较2021年度决算数减少1,012.57万元,下降52.77%,主要原因是:由于八桂学者经费收入减少,导致相应的支出减少。

4.社会保障和就业支出3,930.33万元,主要用于基本养老保险支出、死亡抚恤金支出。较2021年度决算数增加164.90万元,增长4.38%,主要原因是:死亡抚恤金支出增加。

5.卫生健康支出1,275.22万元,主要用于医疗保险支出。较2021年度决算数减少29万元,下降2.22%,主要原因是:在职在编人员增加,医疗保险支出相应增加。

6.住房保障支出1,354.15万元,主要用于住房公积金、城镇老旧小区改造支出。较2021年度决算数减少4,222.15万元,下降75.72%,主要原因是:城镇老旧小区改造支出减少。

7.其他支出590.04万元,主要用于校园基础设施改造提升工程。较2021年度决算数减少8,827.39万元,下降93.73%,主要原因是:政府专项债券收入减少,导致相应的支出减少。

8.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。

9.年末结转和结余89,586.71万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加2,631.71万元,增长2.94%,主要原因是:2022年度列支结转的财政项目较上年有所增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西大学2022年度一般公共预算财政拨款支出141,126.56万元,较2021年度决算数增加1,450.53万元,增长1.04%。其中:基本支出66,819.12万元,项目支出74,307.44万元。

广西大学2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122,152.89万元,支出决算为141,126.56万元,完成年初预算的115.53%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0.00万元,支出决算为452.48万元。预决算差异的原因是:此部分项目为年中财政追加预算,未编入年初部门预算。主要用于广西大学“双一流”建设工程相关项目等。

(二)教育支出年初预算为117,838.21万元,支出决算为133,208.28万元,完成年初预算的113.04%。预决算差异的原因是:我校获得年中财政部门追加各类专项经费。主要用于学生奖助学金、教育教学改革专项、本科高校生均定额经费、广西一流学科建设、科研项目支出等。

(三)科学技术支出年初预算为0.00万元,支出决算为906.10万元。预决算差异的原因是:此部分项目为年中财政追加预算,未编入年初部门预算。主要用于现代农业技术创新团队经费、八桂学者经费。

(四)社会保障和就业支出年初预算为3,066.45万元,支出决算为3,930.33万元,完成年初预算的128.17%。预决算差异的原因是:当年财政追加死亡抚恤金和其他社会保障和就业支出,主要用于基本养老保险支出、死亡抚恤金支出。

(五)卫生健康支出年初预算为1,248.23万元,支出决算为1,275.22万元,完成年初预算的102.16%。主要用于医疗保险支出。

(六)住房保障支出年初预算为0万元,支出决算为1,354.15万元。预决算差异的原因主要是2022年老旧小区改造、其他保障性安居工程专项经费为列支结转经费,而该项支出年初部门预算为零。主要用于住房公积金、城镇老旧小区改造支出、其他保障性安居工程支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出66,819.12万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出54,954.98万元,完成年初预算的103.26%。

(二)商品和服务支出8,703.82万元,完成年初预算的98.90%。

(三)对个人和家庭的补助支出3,160.32万元,完成年初预算的143.54%。预决算差异的原因是:学生奖助学金支出增加,死亡抚恤金支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西大学2022年度政府性基金支出590.04万元,较2021年度决算数减少8,827.39万元,下降37.22%。其中:基本支出0.00万元,项目支出590.04万元。

广西大学2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为590.04万元。预决算差异的主要原因:此部分项目经费为上年未使用完的其他政府性资金对应的专项债安排资金,年初未编入部门预算。主要用于校园基础设施改造提升工程。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西大学2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

广西大学2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西大学2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额42,601.81万元,其中:政府采购货物支出38,377.09万元、政府采购工程支出2,371.33万元、政府采购服务支出1,853.39万元。授予中小企业合同金额39,609.01万元,占政府采购支出总额的92.97%,其中:授予小微企业合同金额20,888.36万元,占授予中小企业合同金额的52.74%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是校园观光、后勤检查、绿化作业、消防巡逻车等;单位价值100万元以上设备245套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及一般公共预算资金74,307.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对追加2022年度部分区直高校建设项目专项债券资金等政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金622.57万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“广西一流学科建设”等65个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出74,307.44万元。从评价情况来看,2022年度广西大学一般公共预算资金执行情况良好,项目预算执行率均达到100%;圆满完成各项预算绩效指标,65个项目绩效自评平均得分较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,62个项目评为一等,占项目总数比例95.38%;2个项目评为二等,占项目总数比例3.08%;1个项目评为三等,占项目总数比例1.54%。

自评发现的主要问题及原因:一是部分项目年初设定指标值过低;二是预算执行不均衡。

下一步改进措施:一是进一步完善项目的整体规划,对项目各阶段的实现绩效做好详细的测算数据,从严从紧编制绩效目标;二是明确绩效目标设定,动态监控绩效目标执行情况。

(2)部分重点项目绩效自评情况:广西大学2022年度在部门决算中反映 “广西高校科技创新和服务能力提升工程专项经费”、“广西一流学科建设”、“高水平本科教育改革经费”、“中央支持地方高校奖补资金(部区共建高校建设经费)”、 “本科高校生均定额经费(中央资金)”、“中央支持地方高校奖补资金(一流学科建设经费)”6个项目的绩效自评结果(项目支出绩效自评表详见附件2)。

①根据年初设定的绩效目标,“广西高校科技创新和服务能力提升工程专项经费”项目自评得分为99.5分,一等,项目全年预算数为2,136.85万元,执行数为2,136.85万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是产出指标方面:新增国家级和自治区科研项目、发表学术论文、新增国家级发明专利等产出指标超预期完成目标;二是社会效益方面:成果转化经济价值大于预期,为广西大学的世界一流学科建设、广西的蔗糖产业、有色金属产业、中国—东盟经济社会发展发挥科技支撑作用,解决几大优势特色资源产业的关键共性技术难题,为我区的经济社会发展服务起示范作用。

自评发现的主要问题及原因:一是基础研究和原始创新亟待提升,学校目前仅有2个国家重点实验室,国家级创新平台不足,大部分学科缺少部级以上平台支撑;二是学校高端人才和跨学科团队偏少,具有高显示度和影响力的科研成果不多。

下一步改进措施:一是持续优化创新人才引进机制,着力提升世界优秀人才吸引力,同时坚持人才以用为主,不断深化人才培养使用机制改革,不断升级人才干事创业平台建设,不断优化收益分配机制,激励人才在学科建设、人才培养、科学研究等方面作出更大贡献,不断提升人才效能;二是进一步开大“院门”,克服院系“单打独斗”、“个体户”习惯,以一流学科群建设为纽带,扩大学院间、学科间交叉融合。

②根据年初设定的绩效目标,“广西一流学科建设”项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为13,500万元,执行数为13,497.35万元,完成预算的99.99%。

项目绩效目标完成情况:一是产出指标方面:本科实验室改造、糖业综合平台、大数据平台建设、样本库样本数量、实用发明专利等指标完成预算的100%;二是社会效益方面:基本满足服务国家重大战略和地方经济发展需求,推进了广西大学一流学科、一流专业、国家级糖业平台的建设,在一定程度上促进广西经济发展。

自评发现的主要问题及原因:一是一流师资队伍建设仍任重道远。教师学术能力与“一流大学”建设高校差距较大,高水平人才欠缺;二是服务地方发展能力仍需提高。解决地方重大需求的科技成果不够多,服务地方的体制机制有待进一步创新完善。

下一步改进措施:一是迭代更新与培养提升并重,加快人才引进步伐,激发现有教师队伍潜力,通过提高薪酬待遇、给予绩效奖励、批准博士招生等方式激励老轨教师转新轨,到“十四五”末期,力争实现国家级高层次人才总量翻番,形成研究型大学教师队伍的布局结构;二是进一步开大“校门”,克服与广西经济社会发展实际需求契合不足问题,积极服务西部陆海新通道、中国(广西)自由贸易试验区、面向东盟的金融开放门户和中国—东盟信息港建设,主动接受粤港澳大湾区高等教育辐射,加快引进产学研杰出人才,助力地方产业高质量发展。

③根据年初设定的绩效目标,“高水平本科教育改革经费”项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为1,717万元,执行数为1,717万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是产出指标方面:一流课程建设、课程思政课程建设、新文科建设、教学成果奖培育、大学生创新创业教育平台、实习实训平台、产学研实训基地、学生参加企业创新项目研究的人次数、创新创业大赛参加人数和项目数、学位点评估合格率、各层次获奖数目等指标均达到预期目标,完成预算的100%;二是社会效益方面:深化教育教学改革,加快一流本科教育发展,推进协同育人进程;加强实践平台建设,强化实践能力;加强教师教学培训,提升教师教学能力,深化“课程育人”,提高教育教学质量;全面提升学生创新、创业、实践能力,提高人才培养质量,构建多元融通、研创并举、四创融合、项目驱动的“课研赛创一体化”创新创业人才培养体系,学生学习体验满意度不断提升,大部分学生对自身成长与收获满意。

自评发现的主要问题及原因:一是学科专业结构与地方经济社会发展需求对接还需进一步优化;二是教师参与教学改革研究和实践的积极性、主动性不足,撰写项目申报书的水平和能力需要进一步加强。

下一步改进措施:一是继续完善专业动态调整机制,将本科专业设置与一级学科严格挂钩,逐步形成特色鲜明、优势突出、规模合理、学科专业相互支撑的学科专业生态体系;二是采取与绩效考评挂钩等系列措施,提高教师投入教学和教学改革研究及实践的精力、积极性、主动性,在教学改革项目建设上进一步加强申报、建设、落实、监督等问题。

④根据年初设定的绩效目标,“中央支持地方高校奖补资金(部区共建高校建设经费)”项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为12,000万元,执行数为12,000万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是产出指标方面:获省部级科研成果二等及以上奖励、获国家级重点项目、获国家级科研项目、获省部级重点项目、获省部级科研项目、获得纵向科研经费、获授权发明专利、培养和引进高层次人才等指标超额完成原定目标;学术论文发表数量、标志性研究成果数、研究生培养数量等完成预算的100%;二是社会效益方面:学校主动对接区域经济社会发展需求,围绕“亚热带、东盟、海洋、边疆民族”办学特色,注重科技创新,深度参与西部陆海新通道、平陆运河等国家和区域发展战略,服务国家和地方社会经济发展,持续为广西产业高质量发展提供人才支持和技术支撑,社会效益显著。

自评发现的主要问题及原因:一是学校“课程目标达成、毕业目标达成、培养目标达成”三层次的人才培养质量评价体系尚不健全,工程教育专业认证推进缓慢,目前学校仅有6个专业通过认证;二是缺少有影响力的学科带头人,支撑优势学科、新兴学科发展和开创新领域的拔尖人才较少,具有国际学术影响力和创新前沿的高水平领军人才数量不足。

下一步改进措施:一是健全三层次人才培养质量评价体系。健全质量保障组织机构,特别加强高校同行、行业企业、用人单位、毕业生的外部评价。建立健全教学过程质量监控机制、毕业要求达成情况评价机制、人才培养目标的毕业生跟踪反馈及社会评价机制;二是深化实施人才强校战略,实施领军团队和创新人才队伍建设方案,重点建设世界一流学科、广西一流学科和国家重点实验室建设创新团队。引进和培养若干高水平创新团队、一批具有国际前沿视野和重要学术影响力的高层次创新人才,提升学校整体创新能力,提高服务国家重大战略和广西经济社会贡献水平。

⑤根据年初设定的绩效目标,“本科高校生均定额经费(中央资金)”项目自评得分为99.77分,一等,项目全年预算数为8,609万元,执行数为8,609万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是产出指标方面:培养学生人数、本科生优质毕业率、研究生招生211以上院校生源比、入选ESI前1%优势学科数量、生均拨款水平和支持的创新团队数量等指标均完成既定目标;二是社会效益方面:整合教育资源,进一步完善学校基础办学条件,实现人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四位一体的内涵式发展,推动一批学科进入国内先进行列。

自评发现的主要问题及原因:一是创新创业教育与人才培养各环节融合度不够。教师科研项目成果转化、落地和产业化少,参与双创教学研究少、参与双创培训少,在双创教育上指导水平不够高。学生的创新思维和创业意识不足,缺乏创业实践经验;二是数字化教育资源建设存在着整体规划有待加强、整合与共享难度大等问题。

下一步改进措施:一是强化创新创业教育与人才培养各环节相融合,结合国家级创新创业教育基地、自治区大众创业万众创新示范基地建设要求,推进双创课程建设、教材建设、创新创业实践场地建设,推进创新创业质量文化、质量标准、质量保障体系建设;二是推动智慧育人,持续建设智慧教室、智能实验室等教育教学环境,提供更加优质的学习、交流、协作空间;加强教学资源优质整合,构建科研、教学、学习以及管理等信息管理体系,推动实现从以教为中心向以学为中心、从知识传授为主向能力培养为主、从课堂教学为主向多种学习方式的转变,促进教师和学生在教和学活动中常规化应用资源,全面提高教育教学质量。

⑥根据年初设定的绩效目标,“中央支持地方高校奖补资金(一流学科建设经费)”项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为1,200万元,执行数为1,200万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是产出指标方面:采购模拟试验系统个数、高水平论文发表数量、发明专利申请数目、青年教师、研究生培养人数、获省级科技奖励数量等指标完成原定目标;二是社会效益方面:支持多灾种耦合作用风洞实验平台和北部湾海洋工程防灾减灾研究平台的建设,积极推进土木工程世界一流学科整改和高质量内涵式发展,学校学科影响力进一步提高。

自评发现的主要问题及原因:一是具有高显示度和影响力的科研成果不多;二是高水平国际学术活动不活跃、国际学术影响不强。出国培训学习后返校教师的全英文课程、双语课程、英文教材的开出、使用率偏低;学生参与国际会议、发表国际刊物的论文数量较少。

下一步改进措施:一是加强文化建设,培养师生卓越意识,坚定不移建设“一流大学”“一流本科”,引导师生员工在创建一流中形成自觉追求卓越的质量意识,配套完善学校科研激励办法,进一步提高学校师生科研成果的转化和影响力;二是加强校内宣传和教育,树立师生高等教育国际化观念,提升学校在人才培养、师资队伍建设、科学研究和学校管理等方面的国际化水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.广西大学2022年度部门决算公开附表

2.项目支出绩效自评表

广西大学党务校务公开工作领导小组办公室核发

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