目 录
第一部分:广西大学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西大学2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西大学2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西大学概况
一、主要职能
广西大学是广西唯一的国家“211工程”建设学校,也是教育部和广西共建的省部共建高校、中西部高校提升综合实力计划建设高校、“一省一校”高校和世界一流学科建设高校。学校现设27个学院,学科涵盖哲、经、法、教、文、理、工、农、医、管、艺等11大学科门类,有98个本科专业(2017年招生79个,其中有24个专业按9个大类招生),36个一级学科硕士点,16个二级学科硕士点(不含一级学科硕士点已覆盖的二级学科硕士点),8个一级学科博士点,3个二级学科博士点(不含一级学科博士点已覆盖的二级学科博士点),16个硕士专业学位类别和10个博士后科研流动站。有1个国家“双一流”建设学科群,2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科;工程学、材料科学、农业科学进入ESI学科全球前1%行列。有1个国家重点实验室和1个省部共建国家重点实验室培育基地,3个教育部重点实验室和工程研究中心,1个教育部国别和区域研究基地,1个国家林业局重点实验室,和一批广西重点建设的实验室、工程技术研究中心、研究基地。有4个广西“2011协同创新中心和培育基地”,1个广西人文社会科学重点研究基地、6个广西高校人文社会科学重点研究基地。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育、研究生教育、成人教育和留学生教育为主的高等教育活动,为国家、地方培养服务经济建设与社会发展的各类人才。
二、部门决算单位构成
广西大学为广西区直属全额拨款事业单位,预算管理级次为省级,执行《高等学校会计制度》;广西大学下属有饮食管理服务中心、农业科学实验实习基地等二级财务单位。部门决算报表中收入支出数据包含校本部预算经费、下属二级财务单位的收入支出数据。
第二部分:广西大学2017年度部门决算报表
表一 |
|
|
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:广西大学(合并) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
115,535.69 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
496.12 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
62,644.88 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
168,892.95 |
六、其他收入 |
6 |
17,734.02 |
六、科学技术支出 |
33 |
3,067.05 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
315.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3,504.94 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,270.12 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
130.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
1,905.19 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
195,914.59 |
本年支出合计 |
50 |
179,581.37 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
10,972.58 |
年初结转和结余 |
25 |
51,545.68 |
年末结转和结余 |
52 |
56,906.33 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
247,460.27 |
总计 |
54 |
247,460.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:广西大学(合并) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
195,914.59 |
115,535.69 |
0.00 |
62,644.88 |
0.00 |
0.00 |
17,734.02 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
496.12 |
496.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
476.12 |
476.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
476.12 |
476.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
185,107.06 |
104,728.16 |
0.00 |
62,644.88 |
0.00 |
0.00 |
17,734.02 |
|
20502 |
普通教育 |
185,107.06 |
104,728.16 |
0.00 |
62,644.88 |
0.00 |
0.00 |
17,734.02 |
|
2050201 |
学前教育 |
233.60 |
233.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
184,821.88 |
104,442.98 |
0.00 |
62,644.88 |
0.00 |
0.00 |
17,734.02 |
|
206 |
科学技术支出 |
3,016.16 |
3,016.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20603 |
应用研究 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
570.00 |
570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,446.16 |
2,446.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,446.16 |
2,446.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
315.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
315.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
315.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,504.94 |
3,504.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,175.31 |
3,175.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,175.31 |
3,175.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
329.63 |
329.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
329.63 |
329.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,270.12 |
1,270.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,270.12 |
1,270.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,270.12 |
1,270.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,905.19 |
1,905.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,905.19 |
1,905.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,905.19 |
1,905.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:广西大学(合并) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
179,581.37 |
51,455.65 |
128,125.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
496.12 |
0.00 |
496.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
476.12 |
0.00 |
476.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
476.12 |
0.00 |
476.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
168,892.95 |
45,105.03 |
123,787.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
168,892.95 |
45,105.03 |
123,787.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
233.60 |
0.00 |
233.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
51.58 |
0.00 |
51.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
168,607.77 |
45,105.03 |
123,502.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
3,067.05 |
0.00 |
3,067.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20603 |
应用研究 |
631.59 |
0.00 |
631.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
631.59 |
0.00 |
631.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,435.47 |
0.00 |
2,435.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,435.47 |
0.00 |
2,435.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
315.00 |
0.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
315.00 |
0.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
315.00 |
0.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,504.94 |
3,175.31 |
329.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,175.31 |
3,175.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,175.31 |
3,175.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
329.63 |
0.00 |
329.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
329.63 |
0.00 |
329.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,270.12 |
1,270.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,270.12 |
1,270.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,270.12 |
1,270.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,905.19 |
1,905.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,905.19 |
1,905.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,905.19 |
1,905.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:广西大学(合并) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
115,535.69 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
496.12 |
496.12 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
109,155.62 |
109,155.62 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
3,067.05 |
3,067.05 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
315.00 |
315.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3,504.94 |
3,504.94 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,270.12 |
1,270.12 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
1,905.19 |
1,905.19 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
115,535.69 |
本年支出合计 |
49 |
119,844.05 |
119,844.05 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
10,274.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
5,966.29 |
5,966.29 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
10,274.65 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
125,810.34 |
总计 |
54 |
125,810.34 |
125,810.34 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:广西大学(合并) |
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
119,844.05 |
29,636.75 |
90,207.30 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
496.12 |
0.00 |
496.12 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
476.12 |
0.00 |
476.12 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
476.12 |
0.00 |
476.12 |
|
205 |
教育支出 |
109,155.62 |
23,286.13 |
85,869.49 |
|
20502 |
普通教育 |
109,155.62 |
23,286.13 |
85,869.49 |
|
2050201 |
学前教育 |
233.60 |
0.00 |
233.60 |
|
2050204 |
高中教育 |
51.58 |
0.00 |
51.58 |
|
2050205 |
高等教育 |
108,870.44 |
23,286.13 |
85,584.31 |
|
206 |
科学技术支出 |
3,067.05 |
0.00 |
3,067.05 |
|
20603 |
应用研究 |
631.59 |
0.00 |
631.59 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
631.59 |
0.00 |
631.59 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,435.47 |
0.00 |
2,435.47 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,435.47 |
0.00 |
2,435.47 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
315.00 |
0.00 |
315.00 |
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
315.00 |
0.00 |
315.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
315.00 |
0.00 |
315.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,504.94 |
3,175.31 |
329.63 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,175.31 |
3,175.31 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,175.31 |
3,175.31 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
329.63 |
0.00 |
329.63 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
329.63 |
0.00 |
329.63 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,270.12 |
1,270.12 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,270.12 |
1,270.12 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1,270.12 |
1,270.12 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
|
21302 |
林业 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
21303 |
水利 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,905.19 |
1,905.19 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,905.19 |
1,905.19 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,905.19 |
1,905.19 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:广西大学(合并) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
20,831.40 |
302 |
商品和服务支出 |
4,754.64 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
15,874.97 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.59 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1,603.53 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3,175.31 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
176.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,050.71 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
607.60 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
54.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
690.09 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
1,905.19 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
317.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
793.83 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4,437.11 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
24,882.11 |
公用经费合计 |
4,754.64 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公开07表 |
部门:广西大学(合并) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
广西大学没有安排一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出,故本表无数据 |
|
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|
表八 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:广西大学(合并) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
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|
|
广西大学没有“政府性基金预算财政拨款收入”,也没有“政府性基金预算财政拨款支出”安排的支出,故本表无数据” |
|
|
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|
|
|
|
第三部分:广西大学2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入247,460.27万元,其中本年收入195,914.59万元,较2016年度决算数增加20,526.87万元,增长11.70%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入115,535.69万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加10,390.85万元,增长9.88 %。主要原因是:学生人数增加生均拨款增加,财政专项也增加。
2.事业收入62,644.88万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学生学杂费及辅助活动所取得的收入以及后勤服务收入。较2016年度决算数减少3,898.74万元,下降5.86%,主要原因是:2017年铺面租金收入,利息收入在“其他收入”科目核算。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
4.其他收入17,734.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:教育部留学生经费,博士后基金,租金收入,利息收入等收入。较2016年度决算数增加14,034.76万元,增长379.39%,主要原因是:2017年铺面租金收入,利息收入在“其他收入”科目核算。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.上年结转和结余51,545.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加5360.64万元,增长10.40%,主要原因是。非财政补助结转(科研经费,教育部留学生专项等)增加。
(二)本部门2017年度总支出247,460.27万元,其中本年支出179,581.37万元,较2016年度决算数增加17,572.36万元,增长10.85%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)496.12万元,主要用于人才小高地专项经费,特聘专家专项经费等。
2.教育支出(类)168,892.95万元,主要用于学生奖助学金,高校教学质量与教学改革工程,生均拨款经费,政府债券,人员经费支出,商品和服务支出等。
3.科学技术支出(类)3,067.05万元,主要用于国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设经费,八桂学者经费,贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持科技人员专项计划经费等。
4.文化体育与传媒支出(类)315万元,主要用于自治区党委宣传部与广西大学共建新闻传播学院专项,支持广西大学共建马克思主义学院经费。
5.社会保障和就业支出(类)3,504.94万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费,死亡抚恤等。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)1,270.12万元,主要用于事业单位医疗保险费。
7.农林水支出(类)130万元,主要用于森林培育,水资源节约管理保护等。
8.住房保障支出(类)1,905.19万元,主要用于住房公积金。
9.结余分配10,972.58万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余56,906.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
广西大学2017年度一般公共预算支出119,844.05万元,其中:基本支出29,636.75万元,项目支出90,207.3 万元。
广西大学2017年度一般公共预算支出年初预算为55,125.39万元,支出决算为55,125.39万元,完成年初预算的100 %。
(一)教育支出(类)年初预算为48,459.77万元,支出决算为48,459.77万元,完成年初预算的100 %。
(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算为315万元,支出决算为315万元,完成年初预算的100%。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为3,175.31万元,支出决算为3,175.31万元,完成年初预算的100 %。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1,270.12万元,支出决算为1,270.12万元,完成年初预算的100 %。
(五)住房保障支出(类)年初预算为1,905.19万元,支出决算为1,905.19万元,完成年初预算的100 %。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出29,636.75万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出20,831.40万元,完成年初预算的100 %。
(二)商品和服务支出4,754.64万元,完成年初预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助支出4,050.71万元,完成年初预算的100 %。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
广西大学2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西大学2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排广西大学机关0个, 所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额50,129.58万元,其中:政府采购货物支出22,774.53万元、政府采购工程支出1531.53万元、政府采购服务支出25,823.52。授予中小企业合同金额25,559.75万元,占政府采购支出总额的50.99 %,其中:授予小微企业合同金额19,635.61万元,占政府采购支出总额的39.17 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备143台(套),100万元以上专用设备151台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评7个,共涉及资金11824.72万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“高等学校强基计划”的24个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4880万元。从评价情况来看,评价满分值为100分,评价结果为96.7分。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。